Сектор внутреннего финансового контроля

Предлагаем ознакомиться со статьей: "Сектор внутреннего финансового контроля" с полным описанием проблематики и комментариями профессионалов. В случае возникновения вопросов - обращайтесь к дежурному консультанту.

Сектор внутреннего финансового контроля

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

Лекторы – ведущие эксперты, непосредственные разработчики законов:
В. В. Витрянский, Л. Ю. Михеева, Е. А. Суханов, А. А. Маковская. Принять участие можно очно/ онлайн или в записи, в любой точке страны!

Письмо Минфина России от 17 декабря 2019 г. № 02-02-05/98727 Об осуществлении внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита начиная с 1 января 2020 г.

Министерство финансов Российской Федерации в связи с поступающими запросами главных администраторов средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) (далее — главные администраторы (администраторы) бюджетных средств) по вопросам осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита начиная с 1 января 2020 года сообщает следующее.

В целях совершенствования организации и осуществления внутреннего финансового контроля и аудита были внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее — Бюджетный кодекс) (26 июля 2019 года принят Федеральный закон N 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита».

В соответствии с внесенными в Бюджетный кодекс изменениями:

1) пункт 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса (в редакции Федерального закона от 26.07.2019 N 199-ФЗ) вступит в силу с 1 января 2020 года. Это означает, что действующие в настоящее время порядки осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, принятые соответственно высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией (далее — Порядки), должны быть признаны утратившими силу с 1 января 2020 года;

2) бюджетное полномочие главного администратора (администратора) бюджетных средств по осуществлению внутреннего финансового контроля в качестве отдельного бюджетного полномочия исключено из состава бюджетных полномочий, определяемых Бюджетным кодексом.

Кроме того, согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса внутренний финансовый аудит осуществляется, в том числе, в целях оценки надежности внутреннего финансового контроля и подготовки предложений об организации внутреннего финансового контроля.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8 800 350 84 37

Таким образом, внутренний финансовый контроль, определяемый Бюджетным кодексом в качестве внутреннего процесса главного администратора (администратора) бюджетных средств и осуществляемый в целях соблюдения установленных правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, требований к исполнению своих бюджетных полномочий, является составной частью каждого бюджетного полномочия главного администратора (администратора) бюджетных средств.

Минфин России в соответствии со статьей 165 Бюджетного кодекса продолжит осуществлять методическое обеспечение осуществления внутреннего финансового контроля, однако издание нормативного правового акта, в котором будут установлены обязательные и единые для всей бюджетной системы Российской Федерации требования к организации и осуществлению внутреннего финансового контроля, не предусмотрено.

Таким образом, в части правового регулирования осуществления внутреннего финансового контроля исключается обязанность главных администраторов (администраторов) бюджетных средств издания (использования) нормативных правовых актов по внутреннему финансовому контролю.

Это означает, что главный администратор (администратор) бюджетных средств вправе самостоятельно определить порядок осуществления внутреннего финансового контроля с учетом необходимости соблюдения требований к исполнению бюджетных полномочий.

Главные администраторы (администраторы) бюджетных средств вправе издать ведомственный (внутренний) акт, обеспечивающий осуществление внутреннего финансового контроля, в том числе определяющий особенности совершения контрольных действий (указанный акт может быть (но не обязан) издан с учетом подходов, действующих в ранее изданном правовом акте главного администратора (администратора) бюджетных средств, регулирующем осуществление внутреннего финансового контроля), либо главные администраторы (администраторы) бюджетных средств вправе пользоваться ведомственными (внутренними) актами, определяющими порядок выполнения бюджетных процедур, с учетом их актуализации (при необходимости) в части определения совершаемых контрольных действий при выполнении бюджетных процедур.

С 1 января 2020 года внутренний финансовый аудит будет осуществляться в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита.

В настоящее время федеральные стандарты внутреннего финансового аудита «Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита» и «Права и обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансового аудита» утверждены приказами Минфина России от 21 ноября 2019 года N 196н и от 21 ноября 2019 года N 195н, а федеральный стандарт внутреннего финансового аудита «Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита» подготовлен для представления на государственную регистрацию. Указанные документы размещены на официальном сайте Минфина России в разделе: «Бюджет/Внутренний финансовый контроль и аудит в государственном секторе / Нормативные правовые акты и методические рекомендации».

Кроме того, до конца текущего года планируется утверждение федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Планирование внутреннего финансового аудита» (в настоящее время проект приказа размещен на официальном сайте www.regulation.gov.ru).

Исходя из пункта 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 26.07.2019 N 199-ФЗ) ведомственные (внутренние) акты по вопросам внутреннего финансового аудита принимают и издают только главные администраторы (администраторы) бюджетных средств, осуществляющие внутренний финансовый аудит.

Читайте так же:  Налог на доходы физических лиц налоговое право

Это означает, что главные администраторы (администраторы) бюджетных средств, передавшие полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита и (или) принявшие решение об упрощенной организации внутреннего финансового аудита с учетом положений федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита», ведомственные (внутренние) акты по вопросам внутреннего финансового аудита не издают.

До завершения государственной регистрации федеральных стандартов внутреннего финансового аудита главные администраторы (администраторы) бюджетных средств вправе продолжить пользоваться своими ведомственными (внутренними) актами, обеспечивающими осуществление внутреннего финансового аудита, и (или) Методическими рекомендациями по осуществлению внутреннего финансового аудита, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 822, с одновременным проведением работы по признанию утратившими силу нормативных правовых актов главных администраторов (администраторов) бюджетных средств, регулирующих осуществление внутреннего финансового аудита.

Ранее изданные внутренние акты (стандарты) главных администраторов (администраторов) бюджетных средств по осуществлению ими внутреннего финансового аудита подлежат уточнению с учетом положений пункта 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса.

Типовые (общие) перечни бюджетных процедур, также как и типовые перечни бюджетных рисков устанавливать в федеральных стандартах внутреннего финансового аудита не предполагается. При этом подходы к оценке бюджетных рисков будут установлены в федеральном стандарте внутреннего финансового аудита «Планирование внутреннего финансового аудита».

Также сообщаем, что в проекте федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Основания и порядок организации внутреннего финансового аудита, а также случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита» учтены особенности организации и осуществления внутреннего финансового аудита на уровне субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), исходя из которых определены несколько возможных форм организации внутреннего финансового аудита, в том числе упрощенная организация внутреннего финансового аудита.

Обращаем внимание, что объектами внутреннего финансового аудита являются бюджетные процедуры (операции) главного администратора (администратора) бюджетных средств, что не подразумевает проведения выездных проверок финансово-хозяйственной деятельности подведомственных этому главному администратору (администратору) бюджетных средств учреждений (администраторов бюджетных средств) в рамках осуществления внутреннего финансового аудита.

При этом в связи с признанием утратившими силу с 1 января 2020 года Порядков, по мнению Минфина России, план проведения аудиторских мероприятий на 2020 год может быть составлен и утвержден до начала очередного финансового года с учетом положений федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита» (в части указанного содержания плана).

Годовую отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового аудита за 2019 год рекомендуется сформировать с учетом положений Порядков.

Минфин России просит финансовые органы субъектов Российской Федерации довести указанное письмо до главных администраторов бюджетных средств субъекта Российской Федерации, а также до финансовых органов муниципальных образований (главных администраторов средств местного бюджета).

A.M. Лавров

Проект постановления администрации от 05.06.2019г. «О внесении изменений в правила осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств местного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита местного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

муниципального образования Волосовский муниципальный район

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в правила от . .2019 г. №

осуществления главными распорядителями
(распорядителями) средств местного
бюджета, главными администраторами
(администраторами) доходов местного
бюджета, главными администраторами
(администраторами) источников
финансирования дефицита местного
бюджета внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита

В соответствии со статьей 160.2-1 «Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ администрация муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Сектор внутреннего финансового контроля

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.11.2019 № 593 Об утверждении Планов контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю администрации муниципального образования Тепло-Огаревский район на 2020 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.09.2019 № 388 О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тепло-Огаревский район от 30.12.2014 № 1061 «Об утверждении Порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю администрацией муниципального образования Тепло-Огаревский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.09.2019 № 387 О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тепло-Огаревский район от 18.09.2017 № 456 «Об утверждении стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.01.2019 № 19 Об утверждении Перечня мероприятий (Программы) по профилактике нарушений обязательных требований законодательства при осуществлении муниципального контроля на 2019 год

Постановление от 11.01.2018 №2 Об утверждении Перечня мероприятий (Программы)по профилактике нарушений обязательных требований законодательства при осуществлении муниципального контроля на 2018 год.

Постановление от 21.08.2017 № 413
Об утверждении Перечня видов муниципального контроля и должностных лиц администрации муниципального образования Тепло-Огаревский район, уполномоченных на их осуществление

Постановление от 24.12.2015 № 958
«Об утверждении Положения о секторе муниципального контроля администрации муниципального образования Тепло-Огаревский район».

Внутренний муниципальный финансовый контроль

Отчеты, анализ

Постановления

Приказы

Дата последнего изменения 07-02-2020

Противодействие коррупции в Смоленской области

Какая сфера требует наибольшего внимания властей?

Администрация муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области, 2020

Вопросы, предложения и сведения о неполадках работы сайта следует сообщать по телефону 8(48165) 2-10-56 или по электронной почте [email protected]

Сайт разработан на системе типовых сайтов Администрации Смоленской области

Читайте так же:  Уплата налога усн ип с работниками

Почтовый адрес: 216320, с.Глинка, ул.Ленина д. 8

Бокситогорский муниципальный район

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Ленинградская область

Авторизация

  • Главная
  • Район
  • Бюджетная политика
  • Внутренний финансовый контроль

Внутренний финансовый контроль

Материалы по деятельности сектора

Порядок осуществления внутреннего контроля (изменения 5)
Постановление от 6 ноября 2018 года №1326 «О внесении изменений в постановление администрации Бокситогорского муниципального района от 31 марта 2014 года № 374″Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Бокситогорского муниципального района» Документ: Загрузить

Порядок осуществления внутреннего контроля (изменения 4)
Постановление от 28 мая 2018 года №598 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Бокситогорского муниципального района от 31 марта 2014 года № 374 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Бокситогорского муниципального района» Документ: Загрузить

Порядок КФ
Приказ от 14 декабря 2017 года №57 «Об утверждении порядка осуществления в комитете финансов внутреннего финансового контроля и внутреннего финансов аудита» Документ: Загрузить

Порядок осуществления внутреннего контроля (изменения 3)
Постановление от 22 января 2018 года №72 «О внесении изменений в постановление администрации Бокситогорского муниципального района от 31 марта 2014 года № 374 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Бокситогорского муниципального района»» Документ: Загрузить

Уполномоченный орган
Постановление от 14 января 2015 года №9 «Об определении уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере закупок» Документ: Загрузить

Планы контрольных мероприятий

План контрольных мероприятий сектора внутреннего финансового контроля на 2020 год
Документ: Загрузить

План внутреннего финансового аудита на 2020 год
Документ: Загрузить

План контрольных мероприятий сектора внутреннего финансового контроля на 2019 год
Документ: Загрузить

План внутреннего финансового аудита на 2019 год
Документ: Загрузить

План контрольных мероприятий сектора внутреннего финансового контроля на 2018 год
Документ: Загрузить

Контрольные мероприятия комитета финансов

За 2019 год
За 2019 год работниками комитета финансов администрации Бокситогорского муниципального района проведены следующие проверки: Документ: Загрузить

За 9 месяцев 2019 года
За 9 месяцев 2019 года работниками комитета финансов администрации Бокситогорского муниципального района проведены следующие проверки: Документ: Загрузить

За 1 полугодие 2019
В течение I полугодия 2019 года работниками комитета финансов администрации Бокситогорского муниципального района проведены следующие проверки: Документ: Загрузить

За 1 квартал 2019
В течение 1 квартала 2019 года работниками комитета финансов администрации Бокситогорского муниципального района проведены следующие проверки: Документ: Загрузить

За 2018 год
За 2018 год работниками комитета финансов администрации Бокситогорского муниципального района проведены следующие проверки: Документ: Загрузить

Информация по проверкам

Акт от 31.01.2020 года
по результатам проведенной плановой проверки соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в муниципальном бюджетном учреждении «Бокситогорский межпоселенческий культурно-методический центр»
Документ: Загрузить

Акт от 31.01.2020 года
по результатам проведенного аудита достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации за 2019 год комитетом финансов администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.
Документ: Загрузить

Акт от 27.01.2020 года
по результатам плановой проверки целевого использования субсидии на иные цели за счет средств областного бюджета, выделенной в 2019 году на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 9» города Пикалево
Документ: Загрузить

Акт от 24.01.2020 года
по результатам проведенной плановой проверки целевого использования субсидии на иные цели за счет средств областного бюджета на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области в МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида» г. Пикалево за 2019 год
Документ: Загрузить

Акт от 21.01.2020 года
по результатам проведенной плановой проверки целевого использования субсидии на иные цели за счет средств областного бюджета на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области в МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 3» за 2019 год
Документ: Загрузить

Сектор внутреннего финансового контроля

Адрес: 188410, Ленинградская область, г.Волосово, пл.Советов дом 3а (кабинет 32)
Начальник сектора: Бородина Лидия Викторовна
тел.:(8 81373) 26-199
e-mail:[email protected]
Ведущий специалист сектора: Шатько Лилия Хамитовна
тел. (8 81373) 26-199
e-mail: [email protected]

Распоряжение администрации Краснобродского городского округа от 17.10.2019 №873-р

Распоряжение

Распоряжение администрации Краснобродского городского округа от 17.10.2019 №874-р

Отчет о работе, проведенной сектором внутреннего муниципального финансового контроля администрации Краснобродского городского округа за первое полугодие 2019 года

На основании распоряжения администрации Краснобродского городского округа от 11.02.2016 года № 155-р «Об утверждении Положения о секторе внутреннего муниципального финансового контроля администрации Краснобродского городского округа» сектор внутреннего муниципального финансового контроля (далее – сектор) осуществляет внутренний финансовый контроль над использованием средств бюджета Краснобродского городского округа, контроль над соблюдением требований в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд.

Сектор внутреннего финансового контроля

Заведующий секторомКолокольникова Наталья Викторовна

Читайте так же:  Поиск задолженности по налогам по инн физического

Дата рождения: 20 сентября 1987 года

Место рождения: город Аркалык Тургайской области Казахской ССР

Образование:
В 2009 году окончила факультет «Экономика и управление» Южно-Уральского государственного университета по специальности «Налоги и налогообложение».
В 2010 году окончила юридический факультет Южно-Уральского государственного университета по специальности «Юриспруденция».

Отправить по почте

Совет по вопросам внутреннего финансового контроля, внутреннего аудита и финансового менеджмента организаций государственного сектора

Приказ Минфина России

от 27.12.2018 № 3257

Приказ Минфина России от 27.12.2018 № 3257 «О внесении изменений в приложения к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 01.03.2017 № 250 «Об образовании Совета по вопросам внутреннего финансового контроля, внутреннег.

Дата публикации: 28.12.2018

Приказ Минфина России

от 07.06.2017 № 428

Приказ Минфина России от 07.06.2017 № 428 «О внесении изменений в состав Совета по вопросам внутреннего финансового контроля, внутреннего аудита и финансового менеджмента организаций государственного сектора, утвержденный приказом Министерства.

Дата публикации: 13.06.2017

Приказ Минфина России

от 01.03.2017 № 250

Приказ Минфина России от 01.03.2017 № 250 «Об образовании Совета по вопросам внутреннего финансового контроля, внутреннего аудита и финансового менеджмента организаций государственного сектора»

Дата публикации: 04.05.2017

Контактная информация:
Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
тел.: +7 (495) 983-38-88 ;
доб. 0268, 0222, 0220, 0203

Адрес проведения заседаний:
109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Министерство финансов Российской Федерации Официальный сайт

109097, Москва, ул. Ильинка, д.9
+7 (495) 987-91-01

Бокситогорский муниципальный район

Обзор документа

Минфин выпустил разъяснения по вопросам внутреннего финансового контроля и аудита с учетом изменений в законодательство, вступающих в силу с 1 января 2020 г., и указал:

— главный администратор (администратор) бюджетных средств вправе самостоятельно определить порядок контроля с учетом необходимости соблюдения требований к исполнению бюджетных полномочий;

— аудит нужно будет проводить в соответствии с федеральными стандартами.

Типовые (общие) перечни бюджетных процедур, также как и типовые перечни бюджетных рисков устанавливать в федеральных стандартах не предполагается. При этом подходы к оценке бюджетных рисков будут установлены в стандарте «Планирование внутреннего финансового аудита».

Сектор внутреннего финансового контроля

Всероссийский народный портал

официальный портал региональной

геоинформационной системы

территориального планирования

Кемеровской области

Сектор внутреннего мун. финансового контроля

Ленинградская область

Авторизация

  • Главная
  • Район
  • Бюджетная политика
  • Внутренний финансовый контроль

Внутренний финансовый контроль

Материалы по деятельности сектора

Порядок осуществления внутреннего контроля (изменения 5)
Постановление от 6 ноября 2018 года №1326 «О внесении изменений в постановление администрации Бокситогорского муниципального района от 31 марта 2014 года № 374″Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Бокситогорского муниципального района» Документ: Загрузить

Порядок осуществления внутреннего контроля (изменения 4)
Постановление от 28 мая 2018 года №598 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Бокситогорского муниципального района от 31 марта 2014 года № 374 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Бокситогорского муниципального района» Документ: Загрузить

Порядок КФ
Приказ от 14 декабря 2017 года №57 «Об утверждении порядка осуществления в комитете финансов внутреннего финансового контроля и внутреннего финансов аудита» Документ: Загрузить

Порядок осуществления внутреннего контроля (изменения 3)
Постановление от 22 января 2018 года №72 «О внесении изменений в постановление администрации Бокситогорского муниципального района от 31 марта 2014 года № 374 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Бокситогорского муниципального района»» Документ: Загрузить

Уполномоченный орган
Постановление от 14 января 2015 года №9 «Об определении уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере закупок» Документ: Загрузить

Видео (кликните для воспроизведения).

Планы контрольных мероприятий

План контрольных мероприятий сектора внутреннего финансового контроля на 2020 год
Документ: Загрузить

План внутреннего финансового аудита на 2020 год
Документ: Загрузить

План контрольных мероприятий сектора внутреннего финансового контроля на 2019 год
Документ: Загрузить

План внутреннего финансового аудита на 2019 год
Документ: Загрузить

План контрольных мероприятий сектора внутреннего финансового контроля на 2018 год
Документ: Загрузить

Контрольные мероприятия комитета финансов

За 2015 год

В течение 2015 года работниками комитета финансов администрации Бокситогорского муниципального района проведены следующие проверки:

· соблюдения лимитов потребления теплоэнергоресурсов, воды и стоков за 2014 год муниципальными учреждениями Бокситогорского муниципального района;

· целевого использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение выполнения муниципального задания в 2014 году МАУ «Сервисный центр обслуживания учреждений образования»; МАУ «Территориальный ЦСОН» г.Пикалево;

· соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг и иных нормативных правовых актов за 2014 год в МБДОУ «Д/сад N 5 КВ» г.Пикалёво и в МБОУ «СОШИ п.Ефимовский», за истекший период 2015г. в МБДОУ «Д/сад N 8 КВ» г.Бокситогорска; МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования»;

· сметы расходов совета депутатов Бокситогорского городского поселения и правильность применения кодов бюджетной классификации по бюджету Бокситогорского городского поселения;

· сметы расходов комитета социальной защиты населения администрации Бокситогорского муниципального района, администрации Бокситогорского муниципального района, совета депутатов Бокситогорского муниципального района, контрольно-счетной комиссии Бокситогорского муниципального района, МКУ «Управление хозяйством»;

Читайте так же:  Образец декларации усн доходы нулевая

· сметы расходов казенных учреждений, подведомственных комитету образования администрации Бокситогорского муниципального района;

· финансово-хозяйственной деятельности и контроля за использованием бюджетных средств за 2014 год в МБОУ ДОД «Ефимовская ДМШ»; в МБДОУ «Бокситогорский КДЦ»;

· соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения в 2014 году в Комитете образования администрации Бокситогорского муниципального района;

· наполняемости секций в МФСУ «Бокситогорский спортивный комплекс»;

· правильности формирования нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и содержание имущества, а также правильности составления, утверждения муниципальных заданий на выполнение муниципальных услуг (работ) муниципальным бюджетным учреждениям образования на 2015 год;

· целевого использования средств субвенции областного бюджета на предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка и последующих детей в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области в 2014 году в Комитете социальной защиты населения администрации Бокситогорского муниципального района;

· осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита ГРБС в 2015 году в администрации Бокситогорского муниципального района и в Комитете социальной защиты населения администрации Бокситогорского муниципального района.

· своевременности, полноты и достоверности составления и представления бухгалтерской (бюджетной) отчетности за 2014 год в МКУ МФЦ;

· наполняемости кружков МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования»;

· целевого использования средств субвенции областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению единовременного пособия при рождении ребенка в рамках подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» государственной программы Ленинградской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» в 2015 году в Комитете социальной защиты населения администрации Бокситогорского муниципального района;

· тарификационных списков работников учреждений образования, содержащихся за счет средств областного бюджета и бюджета Бокситогорского муниципального района по состоянию на 01 сентября 2015 года.

По результатам проверок в адрес главных распорядителей бюджетных средств и руководителей учреждений направлены письма с предложениями о проведении мероприятий по устранению выявленных нарушений.

Бокситогорский муниципальный район

Ленинградская область

Авторизация

  • Главная
  • Район
  • Бюджетная политика
  • Внутренний финансовый контроль

Внутренний финансовый контроль

Материалы по деятельности сектора

Порядок осуществления внутреннего контроля (изменения 5)
Постановление от 6 ноября 2018 года №1326 «О внесении изменений в постановление администрации Бокситогорского муниципального района от 31 марта 2014 года № 374″Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Бокситогорского муниципального района» Документ: Загрузить

Порядок осуществления внутреннего контроля (изменения 4)
Постановление от 28 мая 2018 года №598 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Бокситогорского муниципального района от 31 марта 2014 года № 374 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Бокситогорского муниципального района» Документ: Загрузить

Порядок КФ
Приказ от 14 декабря 2017 года №57 «Об утверждении порядка осуществления в комитете финансов внутреннего финансового контроля и внутреннего финансов аудита» Документ: Загрузить

Порядок осуществления внутреннего контроля (изменения 3)
Постановление от 22 января 2018 года №72 «О внесении изменений в постановление администрации Бокситогорского муниципального района от 31 марта 2014 года № 374 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Бокситогорского муниципального района»» Документ: Загрузить

Уполномоченный орган
Постановление от 14 января 2015 года №9 «Об определении уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере закупок» Документ: Загрузить

Планы контрольных мероприятий

План контрольных мероприятий сектора внутреннего финансового контроля на 2020 год
Документ: Загрузить

План внутреннего финансового аудита на 2020 год
Документ: Загрузить

План контрольных мероприятий сектора внутреннего финансового контроля на 2019 год
Документ: Загрузить

План внутреннего финансового аудита на 2019 год
Документ: Загрузить

План контрольных мероприятий сектора внутреннего финансового контроля на 2018 год
Документ: Загрузить

Контрольные мероприятия комитета финансов

За 2016 год

Информация по проверкам

Акт от 31.01.2020 года
по результатам проведенной плановой проверки соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в муниципальном бюджетном учреждении «Бокситогорский межпоселенческий культурно-методический центр»
Документ: Загрузить

Акт от 31.01.2020 года
по результатам проведенного аудита достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации за 2019 год комитетом финансов администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.
Документ: Загрузить

Акт от 27.01.2020 года
по результатам плановой проверки целевого использования субсидии на иные цели за счет средств областного бюджета, выделенной в 2019 году на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 9» города Пикалево
Документ: Загрузить

Акт от 24.01.2020 года
по результатам проведенной плановой проверки целевого использования субсидии на иные цели за счет средств областного бюджета на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области в МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида» г. Пикалево за 2019 год
Документ: Загрузить

Читайте так же:  Справка о проведении выездной налоговой проверки

Акт от 21.01.2020 года
по результатам проведенной плановой проверки целевого использования субсидии на иные цели за счет средств областного бюджета на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области в МБОУ «Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 3» за 2019 год
Документ: Загрузить

Отправить по почте

Нормативные правовые акты и методические рекомендации

Приказ Минфина России

от 18.12.2019 № 237н

Приказ Минфина России от 18.12.2019 № 237н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита»

Дата публикации: 14.01.2020

Приказ Минфина России

от 27.12.2019 № 1657

Приказ Минфина России от 27.12.2019 № 1657 «Об утверждении методики проведения анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита»

Дата публикации: 31.12.2019

Приказ Минфина России

от 27.12.2019 № 1656

Приказ Минфина России от 27.12.2019 № 1656 «О совете по вопросам внутреннего финансового аудита и совершенствования качества финансового менеджмента организаций бюджетной сферы»

Дата публикации: 31.12.2019

Приказ Минфина России

от 21.11.2019 № 195н

Приказ Минфина России от 21.11.2019 № 195н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Права и обязанности должно.

Зарегистрирован в Минюсте России от 18.12.2019 № 56862

Дата публикации: 20.12.2019

от 21.11.2019 № 196н

Приказ Минфина России от 21.11.2019 № 196н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Определения, принципы и за.

Зарегистрирован в Минюсте России от 18.12.2019 № 56863

Дата публикации: 20.12.2019

Письмо Минфина России

от 17.12.2019 № 02-02-05/98727

Письмо Минфина России от 17.12.2019 № 02-02-05/98727 «По ВФК и ВФА финансовым органам субъектов РФ»

Дата публикации: 19.12.2019

Письмо Минфина России

от 17.12.2019 № 02-02-05/98728

Письмо Минфина России от 17.12.2019 № 02-02-05/98728 «По вопросам ВФК и ВФА главным администраторам средств федерального бюджета»

Дата публикации: 19.12.2019

Приказ Минфина России

от 18.12.2019 № 237н

Приказ Минфина России от 18.12.2019 № 237н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Основания и порядок органи.

Направлен на государственную регистрацию в Минюст России

Дата публикации: 19.12.2019

Приказ Минфина России

от 30.11.2018 № 3179

Приказ Минфина России от 30.11.2018 № 3179 «О внесении изменений в Методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контроля, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 сентября 2016 г. № 356»

Дата публикации: 20.02.2019

Приказ Минфина России

от 27.07.2018 № 1668

Приказ Минфина России от 27.07.2018 № 1668 «О внесении изменений в Методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового аудита, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2016 № 822»

Отправить по почте

Конференция по вопросам внутреннего финансового контроля и аудита как элемента финансового менеджмента в федеральных органах власти 20-21 ноября

Панельная дискуссия 21 ноября 2017 года «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета в части показателей качества финансового менеджмента.

Дата публикации: 23.11.2017

О новой системе оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета

С.С.Бычков
заместитель директора
Департамента бюджетной методологии
и финансовой отчетности в государственном секторе

Дата публикации: 23.11.2017

О внутриведомственном мониторинге качества финансового менеджмента, осуществляемого главным администратором средств федерального бюджета и подведомственными ем.

Н.В.Мостовая
Начальник отдела
Главного финансово-экономического управления

Дата публикации: 23.11.2017

Экспертная дискуссия 20 ноября 2017 года «Об осуществлении финансового контроля и аудита: проблемы и предложения по их решению»

Дата публикации: 23.11.2017

Практические аспекты построения системы внутреннего финансового контроля и аудита на примере Минпромторга России

И.Н.Маркова
Директор Департамента
учета и контроля Минпромторга Росси

Дата публикации: 23.11.2017

Подходы Федерального казначейства к проведению анализа осуществления главными администраторами средств федерального бюджета внутре.

А.А.Горбатов
Заместитель начальника
Управления совершенствования внутреннего
государственного финансового контроля Федерального казначе.

Дата публикации: 23.11.2017

О результатах диагностики текущего состояния систем внутреннего контроля и внутреннего аудита в федеральных органах исполнительной власти.

В.В.Михеев
Центр исследования бюджетных отношений,
руководитель проекта, к.э.н.

Дата публикации: 23.11.2017

О подготовке стандартов внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

Кокарев А.И.
Начальник отдела
Департамента бюджетной методологии
и финансовой отчетности в государственном секторе

Дата публикации: 23.11.2017

О совершенствовании нормативного правового регулирования внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

С.С.Бычков
заместитель директора
Департамента бюджетной методологии
и финансовой отчетности в государственном секторе

Дата публикации: 23.11.2017

О развитии систем внутреннего финансового контроля и аудита как элемента финансового менеджмента в федеральных органах власти

Видео (кликните для воспроизведения).

С.В. Романов
Директор департамента бюджетной
методологии и финансовой отчетности
в государственном секторе

Источники

Сектор внутреннего финансового контроля
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here