Помощь в составлении декларации 3 ндфл

Предлагаем ознакомиться со статьей: "Помощь в составлении декларации 3 ндфл" с полным описанием проблематики и комментариями профессионалов. В случае возникновения вопросов - обращайтесь к дежурному консультанту.

3-НДФЛ

Обращаясь в нашу компанию, Вы получите гарантированный результат в сжатые сроки и сами убедитесь, что в подаче декларации 3-НДФЛ нет ничего трудного, когда за дело берутся профессионалы!

работы на рынке

в разных округах Москвы

Декларация 3-НДФЛ

В большинстве случаев налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за сотрудника в размере 13 % от его заработной платы уплачивает работодатель. Он же и предоставляет в ФНС РФ всю информацию об удержанном и уплаченном налоге, которую включает в себя справка 2-НДФЛ. Но в некоторых ситуациях гражданин РФ обязан оплатить НДФЛ самостоятельно, а иногда — может и возместить этот налог из бюджета. В любом из этих случаев ему необходимо заполнить и сдать в налоговую инспекцию форму 3-НДФЛ.

Методом проб и ошибок можно попытаться составить ее и самостоятельно, но нужно помнить, что при нарушении сроков подачи или же ошибке в расчетах дополнительно к налогу придется оплатить штраф и пени. Поэтому лучше доверить оформление документов специалистам и получить помощь профессионалов в составлении и заполнении 3-НДФЛ.

Налоговая консультация «Гарантия» предоставляет услуги по заполнению декларации 3-НДФЛ в Москве. Консультация наших юристов даст однозначный ответ – нужно ли Вам сдавать декларацию, а наши квалифицированные специалисты помогут заполнить и сдать её в срок и без ошибок. Мы оказываем любую помощь в заполнении декларации 3-НДФЛ.

Наши цены

Наименование услуги Срок оказания услуги Цена
Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ при сдаче имущества в аренду от 2 000 руб. Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ по ценным бумагам от 2 500 руб. Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ по имущественному вычету от 2 500 руб. Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ по социальному вычету от 1 500 руб. Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ по доходам от педпринимательской деятельности от 2 000 руб. Сдача декларации по форме 3-НДФЛ в ИФНС от 3 000 руб. Заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ при получении имущества в дар от 1 500 руб. Консультация по правилам заполнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ от 700 руб.

Особенности российского налогообложения

В РФ существует прямой налог на доходы физлиц, который обязаны оплачивать все россияне. Он рассчитывается в процентном соотношении от общей суммы доходов ФЛ. В налоговую базу не включаются налоговые вычеты и освобождённые от налогообложения различные суммы. Порядок исчисления налога регулируется ст.226 НК России .

НДФЛ выплачивается из общей суммы доходов, полученных за прошедший год. Прибыль выражается в денежном эквиваленте. Сумма налога подсчитывается в целых российских рублях.

Существующие налоговые ставки установлены ст.224 НК России . Их величины — 9, 13, 15, 30, 35 процентов. Для каждого конкретного случая предусмотрена своя ставка налогообложения. Основная — 13%. Для призов и лотерей, процентных доходов по крупным банковским вкладам, суммам за использование кредитных денежных средств существует ставка в 35%. Для лиц, не являющимися налоговыми резидентами, величина налога — 30%.

Обратите внимание! Кроме налогов существуют ещё и налоговые вычеты. Это суммы, на которые разрешено уменьшить прибыль. Вычеты бывают стандартные, социальные, имущественные, а также профессиональные.

Официально трудоустроенные граждане НДФЛ платят со своей зарплаты. Расчёт налога совершается бухгалтерией. Если россияне являются ИП или получают дополнительную прибыль, например, от проданного имущества, то им необходимо самостоятельно декларировать свои доходы, рассчитывать налог и перечислять деньги в бюджет. Также нужно сдавать отчётность в местную ИФНС.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8 800 350 84 37

Схема работы с нами

  • Отправьте заявку или позвоните
  • Наш консультант позвонит и уточнит детали
  • Подготовим выгодное предложение
  • Начнем работать над вашими задачами

Термины и ответственность за неподачу НД

Сроки подачи НД

Согласно правилам, составить 3-НДФЛ необходимо до конца апреля (30 числа), но из-за выходных дата перенесена на 3 мая. Заплатить налог следует до 15 июля 2018 года. Физлица, которые хотят оформить вычет, могут представить отчёт в ИФНС в любой день на протяжении всего года. На них санкции за несвоевременную подачу документа не распространяются. Если в отчётности содержатся сведения как о доходах, так и о налоговых вычетах, подавать НД нужно до 3 мая.

Важно! Если россияне вовремя не составят и не сдадут форму 3-НДФЛ в налоговую инспекцию, им начислят штраф. Он равен 5% от неуплаченной в срок суммы налога. Начисляется штраф каждый месяц. Его величина не может быть больше 30% от неуплаченной суммы и меньше 1 000 рублей. Штраф за неуплату налога — 20% от всей налоговой суммы.

Какие отчеты для физических лиц мы делаем

Уведомление об открытии (закрытии) счёта в банке за рубежом. Уведомление об изменении реквизитов счета (вклада) в банке

Уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке, а также уведомление об изменении реквизитов счетов (вкладов) в банке за рубежом необходимо представить в течение 1 месяца со дня открытия счета. Если счет будет открыт в филиале Российского банка, то уведомление предоставлять не нужно.

  • Паспортные данные с пропиской;
  • ИНН;
  • Сведения о зарубежном банке в котором открыт (закрыт), изменен расчетный счет.
Читайте так же:  Как получить имущественный вычет за детей

Заказать подготовку уведомления об открытии счета в зарубежном банке→

Представление отчета по зарубежным счетам (вкладам)

Резиденты РФ обязаны представить отчет по зарубежным счетам (вкладам) в банках. Сделать это необходимо до 1 июня года, следующего за отчетным годом.

  • Паспортные данные с пропиской;
  • ИНН;
  • Сведения о зарубежном банке в котором открыт (закрыт), изменен расчетный счет;
  • Данные об остатках денежных средств на начало и конец периода, а также данные о движении денежных средств в иностранном банке.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если Вы получили проценты по вкладу, то они могут облагаться НДФЛ.

НАША КОМАНДА

Полубоярова
Наталья Валерьевна Руководитель компании Главный налоговый консультант

Арманд
Елена Александрована Руководитель филиала

Гурамишвили
Елена Михайловна Руководитель филиала

Русина
Светлана Владимировна Руководитель филиала

Почему лучше довериться специалистам

В сдаче декларации самостоятельно есть много подводных камней:

  • уходит слишком много времени на изучение правил заполнения, поиск информации необходимой для заполнения (КБК, ОКАТО, код ИФНС);
  • при ошибке в расчетах будет отказ в возврате налога, необходимо будет переделывать декларацию и снова посещать налоговую инспекцию;
  • существует риск получить штраф за несвоевременную сдачу декларации и оплату налога.

За несвоевременную сдачу 3-НДФЛ и неуплату налога грозит штраф (ст. 119 и 122 НК РФ). Если отчёт сдан не вовремя, то сумма штрафа составит от 1000 рублей до 30 % от рассчитанной суммы налога. За неуплату НДФЛ штраф составит 20 % от суммы недоимки, кроме того за каждый день просрочки придется заплатить пени.

В каких случаях физическому лицу нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ

Физические лица при определенных условиях (получили доход от физического лица, дар, выигрыш, и т.д.) должны отчитываться в налоговую инспекцию (ИФНС), представлять налоговую декларацию, уплачивать налог на доходы с физических лиц (НДФЛ). Доходы, с которых рассчитывается НДФЛ, можно уменьшить на величину налогового вычета (расходы на лечение, обучение, и т.д.), право на применение которого заявляется в декларации 3-НДФЛ.

Как правильно заполнить НД, пример

Декларация по ф. 3-НДФЛ составляется согласно Приказу ФНС № ММВ-7-11/822 . Подаётся документ по месту своей регистрации в ИФНС.

Как сдать отчётность:

  • лично, придя в местную ИФНС, имея при себе 2 экземпляра НД и комплект бумаг, согласно своему налоговому случаю;
  • самостоятельно, отправив заказное письмо с детальной описью всего вложения по почте (один экземпляр НД, пакет документов, согласно своему налоговому случаю);
  • самостоятельно, зайдя на сайт ФНС;
  • самостоятельно на портале Госуслуги;
  • с помощью посредника, предоставляющего услуги в заполнении декларации 3-НДФЛ, предварительно оформив нотариально заверенную доверенность.

Какие изменения в новом издании НД:

  • титульная графа — удалена строка об адресе ФЛ;
  • при расчёте вычета в листке Д1 нужно внести кадастровый номер конкретного объекта;
  • в листы З и И добавлены графы по инвестиционным вычетам;
  • добавлена графа для соцвычета, связанного с оплатой за оценивание квалификации.

Правила оформления НД:

  • заполняется отчёт шариковой ручкой или печатается на компьютере;
  • исправления в нём не разрешены;
  • запрещена двусторонняя печать;
  • стоимостные величины заносятся в рублях/копейках, величина налога — в целых рублях;
  • текст пишется печатными большими буквами;
  • в незаполненных графах проставляются прочерки;
  • все страницы нумеруются, а на каждой ставится подпись и дата.

Краткая пошаговая инструкция по заполнению:

  • титульный листок — содержит информацию о налоговом периоде, коде ИФНС, личных данных и категории ФЛ, коде страны;
  • раздел 1 — заносятся коды КБК, ОКТМО и величина налога на основании итогов раздела 2;
  • раздел 2 — производится налоговый расчёт на основании информации из листов А-И;
  • л. А — на основании платёжных документов заносятся суммы полученной прибыли на российской территории;
  • л. Б — записываются сведения о прибылях, полученных за пределами страны;
  • л. В — заносятся доходы ИП и от индивидуальной практики;
  • л. Г — указывается прибыль, которая не облагается налогом;
  • л. Д1 — сумма имущественного вычета (покупка жилья на 2 млн.руб. или оплата ипотеки на 3 млн.руб.);
  • л. Д2 — сумма вычета от проданного имущества (1 млн.руб. — на жильё, 250 тыс.руб. — на иное имущество);
  • л. Е1 — суммы на стандартные или соцвычеты;
  • л. Е2 — заносятся вычеты по пенсионным взносам и инвестициям;
  • л. Ж — заносятся суммы профессиональных и имущественных вычетов от проданной доли в уставном капитале;
  • л. З — вносятся доходы/расходы по ценным бумагам;
  • л. И — рассчитывается налоговая база по прибыли от инвестиционной деятельности.

Пример заполненного отчёта.

Заполнить НД можно непосредственно на сайте ФНС в программе «Декларация 2017». Пользователи с этой же целью могут воспользоваться «Личным кабинетом для ФЛ». Он также находится на этом сайте и даёт возможность занести свои данные и через интернет сдать НД по ф.3-НДФЛ. Каждая из этих программ предоставляет помощь в правильном заполнении декларации. Благодаря ним можно автоматически рассчитать налоговые показатели, сформировать документ и отправить его в налоговый орган по своему месту жительства. Воспользоваться этой услугой могут лишь те граждане, которые имеют электронную ЦП.

Читайте так же:  Публичный финансовый контроль

Чтобы сделать 3-НДФЛ и сдать НД через сайт Госуслуги, нужно зайти по ссылке в личный кабинет. В каталоге услуг необходимо выбрать графу «Подача налоговой декларации». Составление документа по форме 3-НДФЛ проводится в онлайн-режиме. Человеку нужно внести данные о себе и о полученных доходах или причитающихся вычетах. После заполнения всех полей документа, НД отправляется в налоговую. Чтобы совершить эту процедуру через интернет, нужно иметь электронную ЦП.

Что включает в себя помощь в заполнении деклараций для физических лиц (3-НДФЛ)

Всё очень просто:

  • запрашиваем у Вас список необходимых документов для заполнения декларации (в т.ч. налогового вычета)
  • проверяем входные данные, составляем декларацию 3-НДФЛ
  • готовим комплект документов, передаем на подпись
  • предоставляем 3-НДФЛ в электронном виде
  • сдаем декларацию в ИФНС (при наличии нотариальной доверенности), или направляем в ИФНС для сдачи лично

Остались вопросы? Спрашивайте, наши специалисты с радостью на них ответят!

Популярные вопросы

Те, кто обязаны отчитаться о доходе, подавая декларацию, обязаны подать ее в течение так называемой декларационной кампании – первых четырех месяцев года, следующего за отчетным. То есть, за 2017 год подается не позднее 30 апреля 2018 года. Для тех, кто подает декларацию только для возврата налога, такого ограничения по сроку нет, то есть они могут подавать декларацию в любое время года. Но им важно помнить о другом сроке – вернуть можно только налоги, уплаченные не ранее чем 3 года назад.

Патентная система налогообложения (патент) — это специальный налоговый режим. Предприниматель, перешедший на патент, освобождается от уплаты НДФЛ, налога на имущество физических лиц и НДС по деятельности, облагаемой в рамках патентной системы. Патент выдаётся на срок от одного до двенадцати месяцев, но только в пределах одного календарного года. Соответственно, срок действия патента на следующий календарный год перенести нельзя. Налогоплательщики на патенте имеют право не использовать ККТ (контрольно-кассовую технику) при условии выдачи по требованию покупателя или клиента документа, подтверждающего прием денежных средств.

Это зависит от выбранной системы налогообложения. По УСНО (упрощенная система налогообложения) – декларация сдается раз в год. На ОСНО (общая система налогообложения) – декларация по налогу на доходы физических лиц подаётся тоже раз в год. А декларация по налогу на добавленную стоимость – ежеквартально. При выборе ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог), декларация подаётся так же, как и при УСНО – один раз в год. Если вы выбрали ЕНВД (единый налог на вмененный доход), то декларация предоставляется поквартально.

Помощь в составлении декларации 3 ндфл

Стоимость услуг с 1 января 2020 года

Н АЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Услуга

  • Покупка и строительство жилья
  • Оплата расходов на учебу
  • Продажа автомобиля
  • Получение доходов за границей
  • Получение иных доходов (аренда жилья, договора дарения)

Составление платежного документа (за 1 документ)

Составление Заявления о возврате налогов из бюджета

Каждый дополнительный источник дохода и налоговый вычет

Отправка документов по почте (включая почтовые расходы)

Выезд в офис заказчика для составления налоговой деклараций

Налоговая экспертиза договоров

Сдача налоговой декларации в налоговые органы по нотариальной доверенности

ОТЧЕТНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Услуга Стоимость (руб.) 2 500-3 500

Декларация УСН («нулевая»)

Книга учета доходов и расходов (доходы 6%) до 100 операций

Книга учета доходов и расходов (доходы 6%) за каждую дополнительную операцию, если более 100 операций

Книга учета доходов и расходов (доходы минус расходы 15%) до 100 операций

Книга учета доходов и расходов (доходы минус расходы 15%) за каждую дополнительную операцию, если более 100 операций

Формирование платежных документов 1 шт.

Р ЕГИС ТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

У слуга

Регистрация ООО, ЗАО, ТСЖ Перевод организации на упрощенную систему налогообложения Регистрация ООО с иностранными инвестициями Регистрация индивидуального предпринимателя онлайн Регистрация индивидуального предпринимателя под ключ Перерегистрация ООО Перерегистрация ООО, не связанная с внесением изменений в учредительные документы (смена директора) Внесение изменений в сведения индивидуального предпринимателя (подготовка документов) Внесение изменений в сведения индивидуального предпринимателя (под ключ) Закрытие ИП (под ключ) Стоимость (руб.) от 40 000/мес. 5 000 от 70 000/мес. 2 500 от 3 500 500/мес. 3 000 4 000 500 5 000 3 000 0,1 0,05 800/час

НАЛОГОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Услуга

Устная консультация по телефону Письменно без подбора нормативных документов Письменно с подбором нормативных документов Абонементное консультирование (месяц) С тоимость (руб .) 1 500 1 000 5 000 1 000 1 000 20 50 5 000 1 500 2 000 от 3 000
Читайте так же:  Образец заполнения декларации 3 ндфл иис

Аудит

Услуга

Экспресс-аудит http://nalog7.ru/price2

Декларации 3-НДФЛ для физических лиц

Как оплатить бухгалтерские услуги для физических лиц?

Оплатить подготовку деклараций 3-НДФЛ, уведомлений, отчетов можно через Сбербанк, заполнив квитанцию ПД-4.

Что собой представляет ф. 3-НДФЛ

Видео (кликните для воспроизведения).

Декларация — это документ, в котором отображаются сведения о доходах физлиц за год и начисленных налогах. Гражданам следует самостоятельно рассчитать величину налога и подать НД в налоговую. Вопросы, которые регулируют заполнение 3-НДФЛ, Налоговым Кодексом. Кто является налогоплательщиком и когда сдавать отчётность, сказано в ст.227-228 НК.

Новая НД (образец)

Кто должен сдавать отчётность:

  • физлица, которые занимаются предпринимательством и числятся на общей системе налогообложения;
  • нотариусы, преподаватели, адвокаты, юристы с частной практикой;
  • лица, продавшие жильё или машину, которыми владели не больше трёх лет;
  • граждане, имевшие дополнительную прибыль от аренды;
  • россияне, получившие доход за границей (кроме военнослужащих);
  • физлица, имевшие дополнительную прибыль по выданным кредитам;
  • граждане, получившие лотерейные выигрыши;
  • лица, унаследовавшие права интеллектуальной собственности;
  • граждане, получившие в подарок деньги или иное имущество от чужих людей;
  • россияне, которые хотят оформить вычет от покупки квартиры или земельного участка под строительство дома;
  • лица, желающие в будущем получить стандартный или соцвычет (например, вернуть деньги, потраченные на обучение).

Кому не нужно сдавать отчётность:

  • людям, получившим имущество или деньги в наследство от своих родственников;
  • лицам, продавшим имущество, принадлежавшее им более трёх лет;
  • россиянам, получившим премии от государства;
  • гражданам, получившим подарок от своего родственника;
  • физлицам, получившим подарки стоимостью менее 4 тыс. рублей;
  • россиянам, получившим доход от подсобного хозяйства.

Обратите внимание! Бланк по ф. 3-НДФЛ следует заполнить и предоставить в ИНФС в бумажном или электронном виде. Если декларация заполняется на бумажном листе, нужно скачать форму из интернета и распечатать её на принтере. Составление налоговых деклараций требует внимательности и достоверности, ложные сведения могут привести к штрафным санкциям.

Сама форма содержит информацию, предоставленную на нескольких страницах. Все лица, сдающие отчёт, должны заполнить титульный листок, разделы 1 и 2. Листы, начиная с А и заканчивая И, заполняются с учётом конкретного случая.

В отчётность вносится информация об особе, её паспортные данные. Обязательно указываются полученные за год доходы, производится расчёт суммы налогов. При необходимости в документ заносятся сведения по разного рода вычетам.

Когда и кому необходимо сдавать

Подача информации о доходах

Граждане должны задекларировать свои доходы в срок до 30-го апреля следующего года за отчетным в случае:

  • продажи недвижимости или транспортного средства, находившихся в собственности менее 5 лет;
  • осуществления предпринимательской деятельности и занятий частной практикой;
  • продажи ценных бумаг и акций;
  • получения выигрыша;
  • сдачи имущества в аренду;
  • получения денежных средств от нерезидентов.

Срок уплаты налога, исчисленного в декларации — до 15 июля.

Оформление налогового вычета

Подача декларации для оформления налоговых вычетов не привязана к конкретной дате. Есть только одно ограничение – вычеты можно получить не более чем за три предыдущих года.

Заявление на вычеты можно подать:

  • при продаже и покупке недвижимости (в том числе с привлечением кредитных средств);
  • при уплате процентов по ипотеке;
  • при оплате обучения;
  • при расходах на лечение, покупке медикаментов;
  • при перечислении дополнительных взносов на пенсионное страхование;
  • осуществлении расходов на благотворительность.
  • Наша компания оказывает помощь в оформлении и получении налогового вычета.

Преимущества работы с Бизнес-Аналитикой

Действительно качественное бухгалтерское обслуживание

Всегда под защитой от возможных штрафов от ИФНС и Фондов

Общение напрямую с бухгалтером

Онлайн доступ к бухгалтерии 24/7

Заказать услугу прямо сейчас

Получите консультацию по нашим услугам и ответы на возникшие вопросы — просто позвоните нам!

Помощь в составлении декларации 3 ндфл

Для подготовки всех видов деклараций необходимы:

1. Паспорт;
2. ИНН.

При покупке квартиры:

1. Свидетельство о регистрации права собственности;
2. Договор купли-продажи;
3. Акт приема-передачи;
4. Платежный документ или Расписка в получении денег;
5. Справка о доходах с места работы Форма 2 НДФЛ.

Дополнительно, если жилье приобреталось в кредит (ипотеку)

7. Кредитный договор (ипотека);
8. Справка из банка об уплаченных процентах;
9. Квитанции об оплате процентов.

При строительстве жилья:

1. Договор на строительство жилья (договор долевого строительства, инвестирования и др);
2. Платежный документ (квитанции, платежные поручения);
3. Документы подтверждающие расходы (чеки, товарные чеки, договора, накладные и др.);
4. Свидетельство о регистрации права собственности (при наличии, если жилье зарегистрировано);
5. Акт приема-передачи (при наличии);
6. Справка о доходах с места работы Форма 2 НДФЛ.

При продаже квартиры:

1. Договор купли-продажи;
2. Платежный документ или Расписка в получении денег (при наличии);
3. Документы на приобретение жилья (если в собственности менее 3 лет и цена продажи более 1000000) рублей);
4. Справка о доходах с места работы Форма 2 НДФЛ.

Читайте так же:  Удерживать алименты с социальных налоговых вычетов

При оплате обучения:

1. Договор с учебным заведением (договор должен быть на имя родителей, если декларацию подают родители);
2. Квитанции об оплате, чеки;
3. Копия свидетельства о рождении ребенка (если обучение оплачивают родители)
4. Лицензия (учебного заведения);
5. Справка о доходах с места работы Форма 2 НДФЛ.

При оплате лечения:

1. Договор с лечебным учреждением (при наличии);
2. Квитанции об оплате;
3. Справка об оплате услуг для предоставления в налоговые органы (утверждена
приказом Минздрава России и МНС России от 25 июля 2001 г. № 289/БГ-3-04/256);
4. Справка о доходах с места работы Форма 2 НДФЛ.

При оплате стоимости медикаментов:

1. Рецепт от лечащего врача форма № 107/у;
2. Квитанции об оплате;
3. Справка о доходах с места работы Форма 2 НДФЛ;

При продаже автомобиля:

1. Документы на продажу машины (Справка-счет, договори др.);
2. Документы на приобретение машины (если в собственности менее 3 лет и цена продажи более 250 000 рублей);
3. Копия ПТС или документы на приобретение автомобиля (если в собственности более 3 лет);
4. Справка о доходах с места работы Форма 2 НДФЛ.

При продаже ценных бумаг:

1. Документы на продажу ценных бумаг (договора, платежные документы)
2. Документы на приобретение ценных бумаг (договора, платежные документы)
3. Справка о доходах с места работы Форма 2 НДФЛ
4. Справка о доходах от налогового агента (брокера, доверительного управляющего Форма 2-НДФЛ);
5. Документы по дополнительным расходам (комиссионные отчисления, биржевые сборы, депозитарии, регистраторы и пр.)

При оплате расходов на добровольное медицинское страхование

1. Договор добровольного медицинского страхования;
2. Страховой полис;
3. Кассовые чеки и квитанции по оплате страховой премии (взноса) форма № А-7.

При оплате расходов на добровольное пенсионное страхование

1. Договор добровольного пенсионного страхования;
2. Документы, подтверждающие оплату взносов.

Подробную информацию можно получить по телефону 764-04-31, 210-82-31

Помощь в составлении декларации 3 ндфл

Услуга

Стоимость (руб.)

Составление налоговых деклараций 3-НДФЛ в офисе и по интернету

Видео (кликните для воспроизведения).

Бесплатно

  • Продажа долей в уставном капитале

Каждый дополнительный источник дохода и налоговый вычет

Отправка документов по почте (включая почтовые расходы)

Отправка налоговой декларации 3-НДФЛ в ИФНС электронно (онлайн)

Составление платежного документа (за 1 документ)

Составление Заявления о возврате налогов из бюджета

Налоговая экспертиза сделок, договоров, операций с недвижимостью

Выезд в офис заказчика для составления налоговой декларации

Сдача налоговой декларации в налоговые органы по нотариальной доверенности

Заполнить декларацию 3 НДФЛ

Россияне, являющиеся ИП или получающие дополнительные доходы, обязаны раз в год заполнить декларацию 3-НДФЛ. Это вид статистической отчётности, которую нужно предъявить в контролирующие структуры. Ещё этот отчёт заполняется для получения налогового вычета.

БЕРЕМ НА СЕБЯ МАТЕРИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД КАЖДЫМ КЛИЕНТОМ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ НАШЕЙ РАБОТЫ

Мы осознаем свою ответственность перед клиентами, которые доверяют нам решать важные вопросы бухгалтерского, налогового и юридического сопровождения своего бизнеса и стремимся обеспечить своим клиентам максимальные гарантии.

Поэтому, мы добровольно застраховали деятельность «Налоговой Консультации «ГАРАНТИЯ» на 2 000 000 рублей – это полностью исключает ваши риски при сотрудничестве с нами. По договору, который мы заключаем с нашими клиентами, наша ответственность не заканчивается в отчетном году, мы несем ответственность еще 4 года!

Заполнение декларации 3-НДФЛ необходимо в следующих случаях:

Декларации по форме 3-НДФЛ по полученным доходам

  1. Получили доход от продажи имущества (квартира, машина, земля, прочее имущество);
  2. Получили в дар НЕ от близких родственников недвижимое имущество, транспортное средство, акции и т.д.;
  3. Получили доход от физического лица, например при сдаче квартиры в аренду;
  4. Выиграли в лотерею
  5. Получили доход от источников за пределами РФ
  • Паспортные данные с пропиской;
  • ИНН;
  • Справка 2-НДФЛ с мест(а) работы;
  • Копии документов, подтверждающих доход (договор купли-продажи имущества, договора аренды и т.д.), где физическое лицо выступает как продавец.
  • Копии документов подтверждающих расход (договор купли-продажи имущества), при наличии данных документов.
  • Копии платежных документов, расписка, чеки ККМ, ПКО (подтверждающих получение денежных средств от покупателя);
  • Копии платежных документов, расписка, чеки ККМ, ПКО (подтверждающих приобретение имущества, подтверждающих уплату процентов по целевому кредитному договору или договору займа);

Декларация по форме 3-НДФЛ при получении налогового вычета

По расходам на лечение

  • Паспортные данные с пропиской;
  • ИНН;
  • Справка 2-НДФЛ с мест(а) работы;
  • Договора с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг;
  • Заверенная копия лицензии медицинского учреждения;
  • Оригинал cправки об оплате медицинских услуг, выданной медицинским учреждением, оказавшим услугу;
  • Платёжные документы, чеки ККМ, ПКО;
  • При дорогостоящем лечении справка из медицинского учреждения, в которой указано, что для проведения лечения пациенту (лицу, оплачивающему лечение) необходимо за свой счёт приобрести дорогостоящие медикаменты;
  • Корешок санаторно-курортной путёвки, если налогоплательщик проходил реабилитацию в санаторно-курортном учреждении;
  • Свидетельство о рождении ребёнка (детей), при оплате лечения детей;
  • Свидетельство о браке, при оплате лечения супруга (супруги);
  • Свидетельство о рождении налогоплательщика, при оплате лечения родителям.
Читайте так же:  Документы необходимые для возврата налога за квартиру

По расходам на обучение

  • Паспортные данные с пропиской;
  • ИНН;
  • Справка 2-НДФЛ с мест(а) работы;
  • Копия договора с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг, в котором указаны реквизиты лицензии на осуществление образовательной деятельности (или копия лицензии). Дополнительное соглашение к договору в случае увеличения стоимости обучения.
  • Справка, подтверждающая очную форму обучения (если данная информация отсутствует в договоре);
  • Платёжные документы, чеки ККМ, ПКО;
  • Свидетельство о рождении детей при оплате обучения за детей;
  • Договор об осуществлении опеки или попечительства, или договор об осуществлении попечительства над несовершеннолетним гражданином, или договор о приемной семье при оплате обучения своего подопечного;
  • Документы, подтверждающие родство с братом или сестрой, при оплате обучения за брата или сестру

По расходам по оплате взносов по программе негосударственного пенсионного страхования

  • Паспортные данные с пропиской;
  • ИНН;
  • Справка 2-НДФЛ с мест(а) работы;
  • Копия договора (страхового полиса) с негосударственным фондом (страховой компанией);
  • Платёжные документы, чеки ККМ, ПКО;
  • Свидетельство о рождении ребёнка (детей), при оплате лечения детей;
  • Свидетельство о браке, при оплате лечения супруга (супруги);
  • Свидетельство о рождении ребёнка (документы об установлении опеки (попечительства) или усыновлении), а также справка об установлении ребёнку инвалидности, при оплате взносов за своего ребёнка-инвалида (в том числе усыновлённого или находящегося под опекой (попечительством)).

По расходам по оплате дополнительных взносов на накопительную часть пенсии

  • Паспортные данные с пропиской;
  • ИНН;
  • Справка 2-НДФЛ с мест(а) работы;
  • Копия договора (страхового полиса) с негосударственным фондом (страховой компанией);
  • Платёжные документы, чеки ККМ, ПКО;
  • Свидетельство о рождении ребёнка (детей), при оплате лечения детей;
  • Свидетельство о браке, при оплате лечения супруга (супруги);
  • Свидетельство о рождении ребёнка (документы об установлении опеки (попечительства) или усыновлении), а также справка об установлении ребёнку инвалидности, при оплате взносов за своего ребёнка-инвалида (в том числе усыновлённого или находящегося под опекой (попечительством)).

По расходам на благотворительные цели или пожертвования

  • Паспортные данные с пропиской;
  • ИНН;
  • Справка 2-НДФЛ с мест(а) работы;
  • Копии документов, подтверждающих перечисление налогоплательщиком денежных средств на благотворительность, в частности: платежные документы (квитанции к приходным кассовым ордерам, платежные поручения, банковские выписки и т.п.); договоры (соглашения) на пожертвование, оказание благотворительной помощи и т.п.

Заказать помощь в заполнении 3-НДФЛ для получения налогового вычета за пожертвования→

Приобретение недвижимости

По убыткам, полученным от операций с ценными бумагами

  • Паспортные данные с пропиской;
  • ИНН;
  • Справка 2-НДФЛ с мест(а) работы;
  • Копии документов, подтверждающих убытки по операциям с ценными бумагами
  • Копии документов, подтверждающие получение прибыли по операциям с ценными бумагами.

Заказать помощь в заполнении 3-НДФЛ для получения налогового вычета за убытки по операциям с ценными бумагами→

При внесении денежных средств на ИИС (индивидуальный инвестиционный счет)

  • Паспортные данные с пропиской;
  • ИНН;
  • Справка 2-НДФЛ с мест(а) работы;
  • Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (договор о брокерском обслуживании / договор доверительного управления в форме единого документа, подписанного сторонами, заявление (уведомление, извещение) о присоединении к регламенту (договору) брокерского обслуживания или доверительного управления).
  • Копии платежных документов подтверждающих факт зачисления денежных средств на ИИС (платежное поручение, ПКО, поручение на зачисление денежных средств вместе с отчетом брокера (управляющего) о проведении операции, если денежные средства переводились с другого счета, открытого у брокера (управляющего).

Стоимость подготовки комплекта и заполнения 3-НДФЛ

Мы предлагаем единый тариф за заполнение декларации 3-НДФЛ — 2 000 руб. (подаете документы в ИФНС самостоятельно, в т.ч. через личный кабинет)

Если декларация подается в ИФНС нашими силами (в т.ч. через личный кабинет), стоимость 3-НДФЛ составляет 3 000 руб. При подаче документов в ИФНС курьером, нужна нотариальная доверенность на нашего сотрудника.

Кто поможет составить отчёт

Сделать справку 3-НДФЛ, вернее декларацию, можно самостоятельно. Помощь в заполнении декларации 3-НДФЛ может оказать посредник. Если человеку тяжело заполнить отчёт, он может обратиться в любую аудиторскую фирму, правовой центр или к знакомому бухгалтеру. Узнать стоимость услуги можно на месте или по телефону. Обычно составление декларации стоит недорого. Оплату можно совершить в Сбербанке, другом российском банке или в бухгалтерии компании.

Услуги по платному заполнению 3-НДФЛ предоставляются в Москве ещё и частными особами. Информации о них немало в интернете. Где можно заполнить 3-НДФЛ за деньги, наверняка знает налоговый инспектор. Он сможет и сам объяснить, как подготовить НД. Заказать составление 3-НДФЛ можно в специализированной юридической компании, оказывающей такой вид услуг. Обращаясь в такие фирмы человеку нужно предоставить о себе все персональные данные, на основании которых будет заполняться НД. В случае продажи автомобиля или жилья, нужно дополнительно предъявить договор купли-продажи.

Источники

Помощь в составлении декларации 3 ндфл
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here